A
A
A
Faktúry
Filtrovať
Dátum
zverejnenia
zverejnenia
Predmet
Akcia
6.3.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20230153 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/23 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 42 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 28.2.2023 |
Dátum doručenia | 28.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.3.2023 |
Dátum úhrady | 6.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2023 |
6.3.2023
účtovníctvo 02/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230038 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/22 |
Predmet | účtovníctvo 02/2023 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.3.2023 |
Dátum doručenia | 1.3.2023 |
Dátum splatnosti | 15.3.2023 |
Dátum úhrady | 6.3.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.3.2023 |
20.2.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 230185 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/21 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 67,60 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 31.1.2023 |
Dátum splatnosti | 28.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.2.2023 |
20.2.2023
členský príspevok
Detail faktúry
Číslo | 2023028 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/20 |
Predmet | členský príspevok |
Cena | 80 € |
Dodávateľ | Klaster LIPTOV |
Dodávateľ IČO | 2022663060 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
Dátum doručenia | 2.2.2023 |
Dátum splatnosti | 24.2.2023 |
Dátum úhrady | 20.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 20.2.2023 |
17.2.2023
odhŕňanie snehu
Detail faktúry
Číslo | 23004 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/19 |
Predmet | odhŕňanie snehu |
Cena | 450 € |
Dodávateľ | AGRONOVA EKO s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36862223 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 10.2.2023 |
Dátum doručenia | 31.1.2023 |
Dátum splatnosti | 24.2.2023 |
Dátum úhrady | 17.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.2.2023 |
17.2.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230075 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/18 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 88,25 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.2.2023 |
Dátum doručenia | 31.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.2.2023 |
Dátum úhrady | 17.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.2.2023 |
17.2.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10230076 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/17 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 123,32 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 13.2.2023 |
Dátum doručenia | 31.1.2023 |
Dátum splatnosti | 27.2.2023 |
Dátum úhrady | 17.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 17.2.2023 |
6.2.2023
internet + pevná linka
Detail faktúry
Číslo | 8322093128 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/16 |
Predmet | internet + pevná linka |
Cena | 43,88 € |
Dodávateľ | Slovak Telekom |
Dodávateľ IČO | 35763469 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 6.2.2023 |
Dátum doručenia | 6.2.2023 |
Dátum splatnosti | 20.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 6.2.2023 |
3.2.2023
výkon technika BOZP
Detail faktúry
Číslo | 20230047 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/15 |
Predmet | výkon technika BOZP |
Cena | 50,40 € |
Dodávateľ | MODEZ s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 47902817 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 31.1.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 14.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.2.2023 |
3.2.2023
účtovníctvo 01/2023
Detail faktúry
Číslo | 20230026 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/14 |
Predmet | účtovníctvo 01/2023 |
Cena | 200 € |
Dodávateľ | TopEkon |
Dodávateľ IČO | 47082640 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 1.2.2023 |
Dátum doručenia | 3.2.2023 |
Dátum splatnosti | 3.2.2023 |
Dátum úhrady | 6.2.2023 |
Dátum zverejnenia | 3.2.2023 |
25.1.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Bobrovník
Detail faktúry
Číslo | 130002434014 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/13 |
Predmet | rozpis preddavkových platieb - VO Bobrovník |
Cena | 440 € |
Dodávateľ | SSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
25.1.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Tvarožná
Detail faktúry
Číslo | 130002434015 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/12 |
Predmet | rozpis preddavkových platieb - VO Tvarožná |
Cena | 338 € |
Dodávateľ | SSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
25.1.2023
rozpis preddavkových platieb - VO Bytovky
Detail faktúry
Číslo | 130002428559 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/11 |
Predmet | rozpis preddavkových platieb - VO Bytovky |
Cena | 132 € |
Dodávateľ | SSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
25.1.2023
preddavkové platby - Obecný úrad
Detail faktúry
Číslo | 130002434017 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/10 |
Predmet | preddavkové platby - Obecný úrad |
Cena | 4700 € |
Dodávateľ | SSE a.s. |
Dodávateľ IČO | 36403008 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 25.1.2023 |
Dátum doručenia | 25.1.2023 |
Dátum splatnosti | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
25.1.2023
preddavkové platby VO Hliník
25.1.2023
vodné
Detail faktúry
Číslo | 42300312 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/7 |
Predmet | vodné |
Cena | 4,8 € |
Dodávateľ | Vodohospodárska výstavba š.p. |
Dodávateľ IČO | 00156752 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 11.1.2023 |
Dátum doručenia | 11.1.2023 |
Dátum splatnosti | 1.2.2023 |
Dátum úhrady | 25.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 25.1.2023 |
24.1.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 223039 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/8 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 34,26 € |
Dodávateľ | Ľupčianka s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 31614531 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 16.12.2023 |
Dátum doručenia | 2.12.2023 |
Dátum splatnosti | 31.1.2023 |
Dátum úhrady | 24.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 24.1.2023 |
23.1.2023
elektronická pečať
Detail faktúry
Číslo | 2023035 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/6 |
Predmet | elektronická pečať |
Cena | 25,7 € |
Dodávateľ | Info consult s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 36007561 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 20.1.2023 |
Dátum doručenia | 20.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 23.1.2023 |
18.1.2023
vývoz TKO
Detail faktúry
Číslo | 10221560 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/4 |
Predmet | vývoz TKO |
Cena | 136,44 € |
Dodávateľ | OZO a.s. |
Dodávateľ IČO | 36380415 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 12.1.2023 |
Dátum doručenia | 18.1.2023 |
Dátum splatnosti | 26.1.2023 |
Dátum úhrady | 23.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.1.2023 |
18.1.2023
kancelárska technika
Detail faktúry
Číslo | 23VF00005 |
---|---|
Číslo interné | DF2023/3 |
Predmet | kancelárska technika |
Cena | 80,70 € |
Dodávateľ | Family PC, s.r.o. |
Dodávateľ IČO | 53566866 |
Odberateľ | Obec Bobrovník |
Odberateľ IČO | 00315125 |
Dátum vystavenia | 16.1.2023 |
Dátum doručenia | 17.1.2023 |
Dátum splatnosti | 30.1.2023 |
Dátum úhrady | 18.1.2023 |
Dátum zverejnenia | 18.1.2023 |